ブックタイトル広報なか 2017年4月号 No.147
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広報なか 2017年4月号 No.147
那珂市予算<一般会計>会計名平成29 年度予算額平成28 年度予算額増減率一般会計18,680,000 18,383,000 1.6%特別会計15,489,000 15,033,000 3.0%国民健康保険(事業勘定) 6,855,000 6,900,000 △ 0.7%下水道事業2,061,000 2,036,000 1.2%公園墓地事業12,000 14,000 △ 14.3%農業集落排水整備事業1,152,000 926,000 24.4%介護保険(保険事業勘定) 4,691,000 4,483,000 4.6%上菅谷駅前地区土地区画整理事業126,000 139,000 △ 9.4%後期高齢者医療592,000 535,000 10.7%合 計34,169,000 33,416,000 2.3%平成29 年度会計別予算額(単位:千円)※ 利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、交通安全対策特別交付金平成29 年度一般会計歳入予算区分平成29 年度予算額平成28 年度予算額増減率自主財源9,094,012 8,596,390 5.8%市税6,909,769 6,742,580 2.5%分担金および負担金291,005 259,862 12.0%使用料および手数料203,741 195,681 4.1%財産収入14,118 14,113 0.0%寄付金55,003 50,003 10.0%繰入金969,402 684,152 41.7%繰越金250,000 250,000 0.0%諸収入400,974 399,999 0.2%依存財源9,585,988 9,786,610 △ 2.0%地方譲与税282,500 240,300 17.6%地方消費税交付金788,663 834,254 △ 5.5%自動車取得税交付金55,200 46,500 18.7%地方特例交付金37,000 32,600 13.5%地方交付税3,200,200 3,380,300 △ 5.3%国庫支出金2,185,768 2,240,978 △ 2.5%県支出金1,445,569 1,269,456 13.9%市債1,522,053 1,644,585 △ 7.5%その他※ 69,035 97,637 △ 29.3%合 計18,680,000 18,383,000 1.6%(単位:千円)(単位:千円)区分平成29 年度予算額平成28 年度予算額増減率収益的収支収入1,204,759 1,194,830 0.8%支出1,192,070 1,138,404 4.7%資本的収支収入568,026 480,684 18.2%支出1,048,008 930,793 12.6%平成29 年度水道事業会計予算額市の水道事業は、民間企業と同様に企業会計を導入し、独立採算で運営しています。 本年度の主な建設改良事業としては、木崎浄水場の更新による電気計装設備工事などを予定しており、浄水施設工事費として5 億9,306 万円を計上しています。また、配水管布設、老朽管更新および消火栓設置などを行うとともに、さらなる施設の維持管理の強化と安定給水に努めます。 平成29年度の那珂市予算は、歳入では収入の根幹となる市税について増額と見込まれる一方、普通地方交付税が大幅な減額となることから、財政調整基金等からの繰入金を増額し財源を確保しました。歳出では、市道の改良・補修、市街化区域の整備などの社会基盤整備、社会福祉費などの扶助費を中心に、財源の効率的な配分に努めた予算編成を行いました。平成29年度財政課財政グループ?298ー1111(内線522)問 い合わせ歳入歳入予算市税(37.0%)繰入金(5.2%)繰越金(1.3%)県支出金(7.7%) 諸収入(2.2%)市債(8.2%)その他( 地方消費税交付金、地方譲与税、自動車取得税交付金、地方特例交付金 ほか)その他( 分担金および負担金、使用料および手数料、寄付金、財産収入)(6.6%) (3.0%)国庫支出金(11.7%)地方交付税(17.1%)自主財源依存財源51.3% 48.7%8